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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11842019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 26630 / 2019 (nova janela)
2663026630 / 013-01-2020549,000,00549,00
Detalhar ordem de fornecimento 24661 / 2019 (nova janela)
2466124661 / 017-12-20192.236,200,002.236,20
Detalhar ordem de fornecimento 21485 / 2019 (nova janela)
2148521485 / 004-11-20194.584,210,004.584,21

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