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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11532021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3526 / 2022 (nova janela)
35263526 / 025-04-2022627,270,00627,27
Detalhar ordem de fornecimento 6035 / 2022 (nova janela)
60356035 / 025-04-20221.254,540,001.254,54
Detalhar ordem de fornecimento 175 / 2022 (nova janela)
175245105175 / 221-03-2022407,730,00407,73
Detalhar ordem de fornecimento 175 / 2022 (nova janela)
175243798175 / 121-02-2022219,540,00219,54
Detalhar ordem de fornecimento 31814 / 2021 (nova janela)
3181431814 / 011-02-20221.254,540,001.254,54
Detalhar ordem de fornecimento 24921 / 2021 (nova janela)
2492124921 / 006-12-20211.254,540,001.254,54

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Total de pagamentos por mês

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