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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13732021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11833 / 2022 (nova janela)
1183311833 / 031-08-20221.000,000,001.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 9138 / 2022 (nova janela)
91389138 / 022-06-2022750,000,00750,00
Detalhar ordem de fornecimento 25410 / 2021 (nova janela)
2541025410 / 022-06-2022400,000,00400,00
Detalhar ordem de fornecimento 16361 / 2021 (nova janela)
1636116361 / 014-04-2022250,000,00250,00
Detalhar ordem de fornecimento 22095 / 2021 (nova janela)
2209522095 / 014-04-2022250,000,00250,00

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