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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 15852021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11798 / 2022 (nova janela)
1179811798 / 022-08-20224.148,000,004.148,00
Detalhar ordem de fornecimento 6248 / 2022 (nova janela)
62486248 / 029-04-20221.647,000,001.647,00
Detalhar ordem de fornecimento 3620 / 2022 (nova janela)
36203620 / 014-04-2022610,000,00610,00
Detalhar ordem de fornecimento 31831 / 2021 (nova janela)
3183131831 / 014-04-2022244,000,00244,00
Detalhar ordem de fornecimento 223 / 2022 (nova janela)
223223 / 023-02-20222.135,000,002.135,00

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Total de pagamentos por mês

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