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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10762021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6017 / 2022 (nova janela)
60172169576017 / 129-04-2022487,900,00487,90
Detalhar ordem de fornecimento 587 / 2022 (nova janela)
587587 / 003-03-2022487,900,00487,90
Detalhar ordem de fornecimento 13889 / 2021 (nova janela)
1388913889 / 004-08-2021975,800,00975,80
Detalhar ordem de fornecimento 8676 / 2021 (nova janela)
86768676 / 004-06-20211.097,780,001.097,78

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