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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10262021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 911 / 2022 (nova janela)
911911 / 004-03-20224.040,000,004.040,00
Detalhar ordem de fornecimento 18030 / 2021 (nova janela)
180305644118030 / 227-10-202111.850,000,0011.850,00
Detalhar ordem de fornecimento 18030 / 2021 (nova janela)
180305630518030 / 104-10-20212.525,000,002.525,00
Detalhar ordem de fornecimento 11015 / 2021 (nova janela)
110155575011015 / 014-07-20212.666,400,002.666,40

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