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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13362018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 16438 / 2019 (nova janela)
1643816438 / 005-09-2019703,500,00703,50
Detalhar ordem de fornecimento 3330 / 2019 (nova janela)
33303330 / 001-04-2019422,100,00422,10

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