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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13652020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20808 / 2021 (nova janela)
2080820808 / 014-10-20211.155,000,001.155,00
Detalhar ordem de fornecimento 16548 / 2021 (nova janela)
1654816548 / 030-08-2021337,500,00337,50
Detalhar ordem de fornecimento 11016 / 2021 (nova janela)
1101611016 / 019-07-2021270,000,00270,00
Detalhar ordem de fornecimento 2696 / 2021 (nova janela)
26962696 / 024-03-2021675,000,00675,00

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