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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00092021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6623 / 2021 (nova janela)
66236623 / 027-04-20214.900,000,004.900,00
Detalhar ordem de fornecimento 3562 / 2021 (nova janela)
35623562 / 025-03-20219.100,000,009.100,00

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