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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11372020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8656 / 2021 (nova janela)
86568656 / 010-06-2021187,000,00187,00
Detalhar ordem de fornecimento 866 / 2021 (nova janela)
866866 / 012-03-2021374,000,00374,00
Detalhar ordem de fornecimento 19335 / 2020 (nova janela)
1933519335 / 006-11-2020785,400,00785,40
Detalhar ordem de fornecimento 17524 / 2020 (nova janela)
175248326517524 / 205-10-20207,480,007,48
Detalhar ordem de fornecimento 17524 / 2020 (nova janela)
175248316417524 / 130-09-2020142,120,00142,12
Detalhar ordem de fornecimento 15275 / 2020 (nova janela)
152758267415275 / 208-09-20207,480,007,48
Detalhar ordem de fornecimento 15275 / 2020 (nova janela)
152758254415275 / 103-09-2020142,120,00142,12

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