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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 15972021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21042 / 2022 (nova janela)
2104221042 / 029-09-202211,850,0011,85
Detalhar ordem de fornecimento 14937 / 2022 (nova janela)
1493714937 / 025-07-202242.678,410,0042.678,41
Detalhar ordem de fornecimento 11824 / 2022 (nova janela)
1182411824 / 022-06-20229.494,340,009.494,34
Detalhar ordem de fornecimento 9129 / 2022 (nova janela)
91299129 / 026-05-202224.012,370,0024.012,37
Detalhar ordem de fornecimento 3972 / 2022 (nova janela)
39723972 / 028-03-202212.029,230,0012.029,23
Detalhar ordem de fornecimento 227 / 2022 (nova janela)
22792273227 / 121-02-202217.006,840,0017.006,84

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Total de pagamentos por mês

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