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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10242020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 22508 / 2020 (nova janela)
2250822508 / 013-01-202173.067,450,0073.067,45
Detalhar ordem de fornecimento 21202 / 2020 (nova janela)
2120221202 / 027-11-202010.029,550,0010.029,55
Detalhar ordem de fornecimento 14979 / 2020 (nova janela)
1497914979 / 014-09-20205.539,800,005.539,80
Detalhar ordem de fornecimento 14980 / 2020 (nova janela)
14980000.005.05514980 / 014-09-20205.539,800,005.539,80
Detalhar ordem de fornecimento 15056 / 2020 (nova janela)
1505615056 / 014-09-20205.539,800,005.539,80
Detalhar ordem de fornecimento 15181 / 2020 (nova janela)
1518115181 / 014-09-20205.539,800,005.539,80
Detalhar ordem de fornecimento 15735 / 2020 (nova janela)
1573515735 / 014-09-20205.539,800,005.539,80

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