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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11152020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19760 / 2020 (nova janela)
1976019995719760 / 227-11-202039.674,600,0039.674,60
Detalhar ordem de fornecimento 19760 / 2020 (nova janela)
1976019848019760 / 128-10-20209.745,400,009.745,40

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