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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11512021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3515 / 2022 (nova janela)
35153515 / 010-06-20222.100,000,002.100,00
Detalhar ordem de fornecimento 31937 / 2021 (nova janela)
3193731937 / 009-06-2022840,000,00840,00
Detalhar ordem de fornecimento 31818 / 2021 (nova janela)
3181822149631818 / 309-03-20221.058,400,001.058,40
Detalhar ordem de fornecimento 31818 / 2021 (nova janela)
3181822062131818 / 214-02-2022280,000,00280,00
Detalhar ordem de fornecimento 31818 / 2021 (nova janela)
3181822039131818 / 102-02-2022355,600,00355,60

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