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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11572019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 24541 / 2019 (nova janela)
2454124541 / 004-12-2019764,000,00764,00
Detalhar ordem de fornecimento 21500 / 2019 (nova janela)
2150021500 / 023-10-2019764,000,00764,00
Detalhar ordem de fornecimento 14647 / 2019 (nova janela)
1464714647 / 002-08-2019382,000,00382,00

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