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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12772019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 7091 / 2020 (nova janela)
70911924727091 / 118-06-202014,400,0014,40
Detalhar ordem de fornecimento 8629 / 2020 (nova janela)
86291924748629 / 218-06-2020112,200,00112,20
Detalhar ordem de fornecimento 8629 / 2020 (nova janela)
86291910028629 / 126-05-202018,000,0018,00
Detalhar ordem de fornecimento 8409 / 2020 (nova janela)
84098409 / 007-05-202036,000,0036,00
Detalhar ordem de fornecimento 3380 / 2020 (nova janela)
33803380 / 030-03-202021,600,0021,60

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