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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13822021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 9062 / 2022 (nova janela)
90629062 / 020-05-202256,960,0056,96
Detalhar ordem de fornecimento 202 / 2022 (nova janela)
202202 / 021-02-202271,200,0071,20
Detalhar ordem de fornecimento 29199 / 2021 (nova janela)
2919929199 / 017-01-202271,200,0071,20
Detalhar ordem de fornecimento 26824 / 2021 (nova janela)
2682426824 / 022-12-202156,960,0056,96

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