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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12682018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 10999 / 2019 (nova janela)
1099910999 / 019-06-20195.565,000,005.565,00
Detalhar ordem de fornecimento 5901 / 2019 (nova janela)
59015901 / 006-05-20194.165,000,004.165,00
Detalhar ordem de fornecimento 3524 / 2019 (nova janela)
35243524 / 022-04-20197.350,000,007.350,00
Detalhar ordem de fornecimento 1262 / 2019 (nova janela)
1262000.076.0131262 / 122-03-20195.950,000,005.950,00

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