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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 15832021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11697 / 2022 (nova janela)
1169711697 / 024-06-2022488,780,00488,78
Detalhar ordem de fornecimento 9114 / 2022 (nova janela)
91149114 / 027-05-2022488,780,00488,78
Detalhar ordem de fornecimento 6247 / 2022 (nova janela)
62476247 / 002-05-2022244,390,00244,39
Detalhar ordem de fornecimento 3300 / 2022 (nova janela)
33003300 / 025-03-2022244,390,00244,39
Detalhar ordem de fornecimento 213 / 2022 (nova janela)
213181947213 / 123-02-2022244,390,00244,39
Detalhar ordem de fornecimento 29205 / 2021 (nova janela)
2920517736629205 / 031-01-2022488,780,00488,78

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