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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11982018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 5344 / 2019 (nova janela)
53445344 / 018-04-201976.300,000,0076.300,00
Detalhar ordem de fornecimento 2842 / 2019 (nova janela)
28422842 / 021-03-20194.200,000,004.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 1368 / 2019 (nova janela)
13681368 / 013-03-201969.300,000,0069.300,00

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