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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01612020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 22491 / 2020 (nova janela)
22491NF 124922491 / 310-03-20215.825,52116,515.709,01
Detalhar ordem de fornecimento 22491 / 2020 (nova janela)
22491NF 124422491 / 208-02-20215.987,34119,755.867,59
Detalhar ordem de fornecimento 22491 / 2020 (nova janela)
22491NF 124222491 / 111-01-20213.218,4264,373.154,05

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