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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 02542021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20563 / 2022 (nova janela)
2056315520563 / 221-09-20221.563,7544,961.518,79
Detalhar ordem de fornecimento 23286 / 2022 (nova janela)
2328615523286 / 121-09-20221.433,440,001.433,44
Detalhar ordem de fornecimento 20563 / 2022 (nova janela)
20563NF 15020563 / 123-08-20221.563,7523,461.540,29
Detalhar ordem de fornecimento 22469 / 2021 (nova janela)
2246911622469 / 320-12-20211.563,7523,461.540,29
Detalhar ordem de fornecimento 22469 / 2021 (nova janela)
22469NF 11222469 / 225-11-20219.382,50140,749.241,76
Detalhar ordem de fornecimento 22469 / 2021 (nova janela)
22469NF 10622469 / 103-11-20214.691,2570,374.620,88

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