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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00932020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
21246NF 8021246 / 227-10-202114.040,000,0014.040,00
15580NF 76 + EMP 21246/115580 / 323-09-202126.520,000,0026.520,00
21246NF 76 AX EMP 15580/321246 / 123-09-20214.550,000,004.550,00
15580NF 7315580 / 223-08-202131.200,00624,0030.576,00
13693NF 72 + EMP 15580/113693 / 222-07-202137.440,00842,4036.597,60
15580NF 72 AX EMP 13693/215580 / 122-07-20214.680,000,004.680,00
9251NF 71 + EMP 13693/19251 / 201-07-20219.360,00561,608.798,40
13693NF 71 AX EMP 9251/213693 / 101-07-202118.720,000,0018.720,00
645970 + EMP 9251/16459 / 224-05-202115.600,00748,8014.851,20
925170 AX EMP 6459/29251 / 124-05-202121.840,000,0021.840,00
3867NF 69 + EMP 6459/13867 / 220-04-202110.920,00624,0010.296,00
6459NF 69 AX EMP 3867/26459 / 120-04-202120.280,000,0020.280,00
1566NF 67 + EMP 3867/1 1566 / 229-03-20214.680,00624,004.056,00
3867NF 67 AX EMP 1566/2 3867 / 129-03-202126.520,000,0026.520,00
1566NF 641566 / 126-02-202131.200,00624,0030.576,00
26183REL26183 / 220-01-202131.200,00624,0030.576,00
1908561+EMP.21543/2618319085 / 223-12-20202.341,68561,601.780,08
2154361+ANX.EMP.19085/2618321543 / 423-12-202015.600,000,0015.600,00
2618361+ANX.EMP.19085/2154326183 / 123-12-202010.138,320,0010.138,32
215435921543 / 327-11-202031.200,00624,0030.576,00
21543NF 5721543 / 229-10-202023.400,00468,0022.932,00
21543NF 5821543 / 129-10-20205.854,20117,085.737,12
19085NF 5619085 / 102-10-202016.391,76327,8416.063,92

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