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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12702021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6514 / 2022 (nova janela)
6514000.003.7456514 / 111-07-202213.779,600,0013.779,60
Detalhar ordem de fornecimento 9205 / 2022 (nova janela)
92059205 / 011-07-20229.599,200,009.599,20
Detalhar ordem de fornecimento 19010 / 2021 (nova janela)
1901019010 / 018-11-202118.660,950,0018.660,95

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Total de pagamentos por mês

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