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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14082018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14624 / 2019 (nova janela)
14624000.262.66114624 / 012-08-201927,440,0027,44
Detalhar ordem de fornecimento 12272 / 2019 (nova janela)
12272000.258.79612272 / 015-07-20193.696,000,003.696,00
Detalhar ordem de fornecimento 9413 / 2019 (nova janela)
94132546109413 / 017-06-20197.840,000,007.840,00
Detalhar ordem de fornecimento 3678 / 2019 (nova janela)
36783678 / 011-04-20198.036,000,008.036,00
Detalhar ordem de fornecimento 2854 / 2019 (nova janela)
28542436992854 / 027-03-20197.840,000,007.840,00
Detalhar ordem de fornecimento 1269 / 2019 (nova janela)
1269000.243.4531269 / 026-03-20198.400,000,008.400,00

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