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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10302021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14043 / 2021 (nova janela)
1404314043 / 005-08-202117.326,600,0017.326,60
Detalhar ordem de fornecimento 5974 / 2021 (nova janela)
59745974 / 010-05-202119.925,590,0019.925,59

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