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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11712018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3025 / 2019 (nova janela)
3025000.001.5843025 / 208-05-20194.386,000,004.386,00
Detalhar ordem de fornecimento 1188 / 2019 (nova janela)
11881188 / 002-05-2019578,000,00578,00
Detalhar ordem de fornecimento 3025 / 2019 (nova janela)
30250000015453025 / 122-04-20195.555,700,005.555,70
Detalhar ordem de fornecimento 2835 / 2019 (nova janela)
28352835 / 015-04-20191.090,500,001.090,50
Detalhar ordem de fornecimento 3026 / 2019 (nova janela)
30263026 / 010-04-2019725,000,00725,00
Detalhar ordem de fornecimento 22257 / 2018 (nova janela)
22257140922257 / 310-01-20192.580,000,002.580,00

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