Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13682020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21660 / 2021 (nova janela)
21660NF 236021660 / 017-01-20222.755,50117,382.638,12
Detalhar ordem de fornecimento 15795 / 2021 (nova janela)
15795NF 229915795 / 027-10-2021680,0028,97651,03
Detalhar ordem de fornecimento 5360 / 2021 (nova janela)
5360NF 22445360 / 030-07-2021225,009,59215,41
Detalhar ordem de fornecimento 3280 / 2021 (nova janela)
3280NF 22453280 / 028-07-2021225,009,59215,41
Detalhar ordem de fornecimento 5408 / 2021 (nova janela)
5408NF 22145408 / 031-05-2021110,004,69105,31
Detalhar ordem de fornecimento 8283 / 2021 (nova janela)
8283NF 22068283 / 017-05-202116,500,7015,80
Detalhar ordem de fornecimento 3224 / 2021 (nova janela)
3224NF 21893224 / 012-04-2021450,0019,17430,83

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página