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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14122020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 26518 / 2021 (nova janela)
2651826518 / 013-12-20213.655,900,003.655,90
Detalhar ordem de fornecimento 22278 / 2021 (nova janela)
2227822278 / 003-11-20216.562,900,006.562,90
Detalhar ordem de fornecimento 18972 / 2021 (nova janela)
1897218972 / 029-09-20216.711,350,006.711,35
Detalhar ordem de fornecimento 13445 / 2021 (nova janela)
1344513445 / 029-07-20212.812,270,002.812,27
Detalhar ordem de fornecimento 11408 / 2021 (nova janela)
1140811408 / 028-06-20217.346,930,007.346,93
Detalhar ordem de fornecimento 5763 / 2021 (nova janela)
57635763 / 022-04-2021161,160,00161,16
Detalhar ordem de fornecimento 3844 / 2021 (nova janela)
38443844 / 005-04-20211.444,600,001.444,60
Detalhar ordem de fornecimento 1481 / 2021 (nova janela)
14811481 / 015-03-20212.555,000,002.555,00

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