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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13562020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13344 / 2021 (nova janela)
1334413344 / 017-12-2021517,210,00517,21
Detalhar ordem de fornecimento 17951 / 2021 (nova janela)
1795117951 / 017-12-2021369,440,00369,44
Detalhar ordem de fornecimento 5558 / 2021 (nova janela)
555815.2545558 / 201-07-2021140,390,00140,39
Detalhar ordem de fornecimento 8172 / 2021 (nova janela)
81728172 / 001-07-2021147,780,00147,78
Detalhar ordem de fornecimento 5558 / 2021 (nova janela)
555815.0715558 / 107-06-2021229,050,00229,05
Detalhar ordem de fornecimento 825 / 2021 (nova janela)
825825 / 011-03-2021517,220,00517,22
Detalhar ordem de fornecimento 21224 / 2020 (nova janela)
2122421224 / 023-11-2020517,220,00517,22

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