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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01242021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 18406 / 2021 (nova janela)
18406NF 3920618406 / 305-07-20222.396,640,002.396,64
Detalhar ordem de fornecimento 18406 / 2021 (nova janela)
18406NF 3887518406 / 207-06-2022599,160,00599,16
Detalhar ordem de fornecimento 18406 / 2021 (nova janela)
18406NF 3819918406 / 118-04-20222.006,060,002.006,06

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