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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13392018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14478 / 2019 (nova janela)
1447814478 / 005-09-201923.870,000,0023.870,00
Detalhar ordem de fornecimento 16156 / 2019 (nova janela)
1615616156 / 026-08-201953.165,000,0053.165,00
Detalhar ordem de fornecimento 1347 / 2019 (nova janela)
13471347 / 012-08-20194.574,360,004.574,36

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