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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00512017
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1231 / 2019 (nova janela)
1231NF 43 + OUT EMP 5150/0011231 / 221-03-20198.790,00369,188.420,82
Detalhar ordem de fornecimento 5150 / 2019 (nova janela)
5150NF 43 AX EMP 1231/0025150 / 121-03-20191.758,000,001.758,00
Detalhar ordem de fornecimento 1231 / 2019 (nova janela)
1231NF 411231 / 120-02-201910.548,00369,1810.178,82
Detalhar ordem de fornecimento 22332 / 2018 (nova janela)
22332NF 39 + OUT EMP 3169722332 / 315-01-20197.032,000,006.724,35
Detalhar ordem de fornecimento 31697 / 2018 (nova janela)
31697NF 39 AX EMP 2233231697 / 115-01-20191.758,000,001.758,00

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