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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10592019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8139 / 2019 (nova janela)
81398139 / 003-06-2019430,500,00430,50
Detalhar ordem de fornecimento 6068 / 2019 (nova janela)
60686068 / 006-05-2019574,000,00574,00

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