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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10922019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 12391 / 2019 (nova janela)
1239133.35312391 / 204-10-2019330,000,00330,00
Detalhar ordem de fornecimento 17079 / 2019 (nova janela)
1707932.00817079 / 102-09-2019198,000,00198,00
Detalhar ordem de fornecimento 12391 / 2019 (nova janela)
1239131.62212391 / 129-08-2019554,400,00554,40
Detalhar ordem de fornecimento 14602 / 2019 (nova janela)
1460214602 / 014-08-2019330,000,00330,00
Detalhar ordem de fornecimento 13560 / 2019 (nova janela)
1356030.31213560 / 226-07-2019146,340,00146,34
Detalhar ordem de fornecimento 13560 / 2019 (nova janela)
1356029.96313560 / 115-07-2019260,160,00260,16
Detalhar ordem de fornecimento 8200 / 2019 (nova janela)
8200027.6668200 / 103-06-2019239,500,00239,50

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Total de pagamentos por mês

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