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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11332019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 26380 / 2019 (nova janela)
2638026380 / 008-01-2020153,360,00153,36
Detalhar ordem de fornecimento 24671 / 2019 (nova janela)
2467124671 / 017-12-2019102,240,00102,24
Detalhar ordem de fornecimento 21806 / 2019 (nova janela)
2180621806 / 021-11-2019127,800,00127,80
Detalhar ordem de fornecimento 13589 / 2019 (nova janela)
1358913589 / 018-07-2019178,920,00178,92
Detalhar ordem de fornecimento 8187 / 2019 (nova janela)
81871.0738187 / 212-06-2019308,940,00308,94
Detalhar ordem de fornecimento 8187 / 2019 (nova janela)
81871.0248187 / 107-06-2019227,820,00227,82

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