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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12062018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 5341 / 2019 (nova janela)
53415341 / 024-04-20194.943,000,004.943,00
Detalhar ordem de fornecimento 2838 / 2019 (nova janela)
28382838 / 001-04-20197.414,500,007.414,50
Detalhar ordem de fornecimento 27518 / 2018 (nova janela)
2751827518 / 011-01-20195.931,600,005.931,60

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