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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10272021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 4283 / 2022 (nova janela)
42834283 / 008-04-2022159.300,000,00159.300,00
Detalhar ordem de fornecimento 29043 / 2021 (nova janela)
2904329043 / 029-12-2021108.000,000,00108.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 22588 / 2021 (nova janela)
2258822588 / 012-11-202115.300,000,0015.300,00
Detalhar ordem de fornecimento 18019 / 2021 (nova janela)
18019836718019 / 314-10-202128.177,200,0028.177,20
Detalhar ordem de fornecimento 18019 / 2021 (nova janela)
18019828918019 / 227-09-202179.822,800,0079.822,80
Detalhar ordem de fornecimento 18019 / 2021 (nova janela)
18019826318019 / 120-09-202132.100,000,0032.100,00
Detalhar ordem de fornecimento 11018 / 2021 (nova janela)
11018798111018 / 016-06-202177.100,000,0077.100,00

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Total de pagamentos por mês

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