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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14892021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21671 / 2022 (nova janela)
2167121671 / 030-09-2022186.000,000,00186.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 17504 / 2022 (nova janela)
1750417504 / 019-08-2022186.000,000,00186.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 12113 / 2022 (nova janela)
1211312113 / 008-07-202278.000,000,0078.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 9572 / 2022 (nova janela)
957226339572 / 026-05-202281.000,000,0081.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 4284 / 2022 (nova janela)
42844284 / 004-04-202219.170,000,0019.170,00
Detalhar ordem de fornecimento 30163 / 2021 (nova janela)
30163255230163 / 129-12-202188.830,000,0088.830,00
Detalhar ordem de fornecimento 23909 / 2021 (nova janela)
2390923909 / 019-11-2021159.000,000,00159.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 22647 / 2021 (nova janela)
2264722647 / 004-11-2021260.000,000,00260.000,00

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Total de pagamentos por mês

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