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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12982019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 9501 / 2020 (nova janela)
95010000037459501 / 217-06-20201.729,800,001.729,80
Detalhar ordem de fornecimento 9501 / 2020 (nova janela)
95010000036609501 / 110-06-20201.744,650,001.744,65
Detalhar ordem de fornecimento 1380 / 2020 (nova janela)
13801380 / 013-03-20202.053,880,002.053,88
Detalhar ordem de fornecimento 24760 / 2019 (nova janela)
2476024760 / 007-01-2020179,490,00179,49
Detalhar ordem de fornecimento 22097 / 2019 (nova janela)
2209722097 / 003-12-20191.050,170,001.050,17

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