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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13582018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17449 / 2019 (nova janela)
1744917449 / 007-10-20194.524,000,004.524,00
Detalhar ordem de fornecimento 17450 / 2019 (nova janela)
1745017450 / 007-10-20195.394,000,005.394,00

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