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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14412019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14787 / 2020 (nova janela)
1478714787 / 026-08-2020342,240,00342,24
Detalhar ordem de fornecimento 1355 / 2020 (nova janela)
13550000036591355 / 210-06-2020685,860,00685,86
Detalhar ordem de fornecimento 1355 / 2020 (nova janela)
1355000.003.3271355 / 124-04-2020648,600,00648,60

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Total de pagamentos por mês

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