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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13672019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21596 / 2019 (nova janela)
2159621596 / 012-12-20196.573,440,006.573,44
Detalhar ordem de fornecimento 21631 / 2019 (nova janela)
2163121631 / 012-12-201943.220,480,0043.220,48
Detalhar ordem de fornecimento 21605 / 2019 (nova janela)
2160521605 / 009-12-201968.130,560,0068.130,56

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Total de pagamentos por mês

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