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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11892021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6378 / 2022 (nova janela)
63786378 / 013-05-20221.950,200,001.950,20
Detalhar ordem de fornecimento 27196 / 2021 (nova janela)
2719627196 / 029-12-2021308,000,00308,00
Detalhar ordem de fornecimento 21569 / 2021 (nova janela)
2156921569 / 016-11-20211.460,200,001.460,20
Detalhar ordem de fornecimento 18133 / 2021 (nova janela)
1813318133 / 008-10-2021411,400,00411,40
Detalhar ordem de fornecimento 13276 / 2021 (nova janela)
1327613276 / 009-09-20211.832,800,001.832,80
Detalhar ordem de fornecimento 10560 / 2021 (nova janela)
1056010560 / 028-06-2021977,600,00977,60

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