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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13982019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8381 / 2020 (nova janela)
83818381 / 026-05-2020188,800,00188,80
Detalhar ordem de fornecimento 7193 / 2020 (nova janela)
71937193 / 018-05-20202.950,000,002.950,00
Detalhar ordem de fornecimento 1261 / 2020 (nova janela)
12611261 / 009-03-20202.950,000,002.950,00
Detalhar ordem de fornecimento 24755 / 2019 (nova janela)
2475524755 / 011-12-201921.131,400,0021.131,40

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Total de pagamentos por mês

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