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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12482020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 22027 / 2020 (nova janela)
2202722027 / 026-11-20209.990,000,009.990,00
Detalhar ordem de fornecimento 13007 / 2020 (nova janela)
1300713007 / 010-08-20203.996,000,003.996,00

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