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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13352018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 16437 / 2019 (nova janela)
1643716437 / 011-09-20195.361,000,005.361,00
Detalhar ordem de fornecimento 27873 / 2018 (nova janela)
2787327873 / 014-01-20193.577,500,003.577,50

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