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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10212021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 22559 / 2021 (nova janela)
2255922559 / 005-11-20211.800,000,001.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 18964 / 2021 (nova janela)
1896418964 / 001-10-20213.384,000,003.384,00
Detalhar ordem de fornecimento 5755 / 2021 (nova janela)
57550003114505755 / 122-04-20211.908,000,001.908,00

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