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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11452020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3477 / 2021 (nova janela)
34773477 / 005-04-2021186,900,00186,90
Detalhar ordem de fornecimento 19793 / 2020 (nova janela)
1979319793 / 029-10-20204.152,260,004.152,26
Detalhar ordem de fornecimento 19339 / 2020 (nova janela)
1933919339 / 016-10-2020205,590,00205,59
Detalhar ordem de fornecimento 17574 / 2020 (nova janela)
1757417574 / 030-09-20201.485,180,001.485,18

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