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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11662020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3464 / 2021 (nova janela)
34643464 / 005-04-202145,650,0045,65
Detalhar ordem de fornecimento 856 / 2021 (nova janela)
856856 / 001-03-2021490,120,00490,12
Detalhar ordem de fornecimento 19780 / 2020 (nova janela)
1978019780 / 029-10-2020504,290,00504,29
Detalhar ordem de fornecimento 15315 / 2020 (nova janela)
1531515315 / 028-09-20207,870,007,87

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